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靜寧縣雷大鎮人民政府2019年部門預算公開說明

索引號
6208263209/2019-0513165430
所屬主題
電子政務
發布機構
靜寧縣雷大鎮人民政府
發布日期
2019-05-13
文號
廢止日期

  按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,現將2019年部門預算公開如下:

  一、部門職責

  1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執行法律、法規、規章和上級人民政府的決定、命令、指示。

  2、制定經濟發展規劃,管理經濟工作,負責組織、監督、協調、指導、綜合服務、民本經濟的生產經營等項目的開發利用。

   3、加強鄉鎮基礎建設,強化管理,拓寬服務,提高干部素質。

   4、負責轄區內社會治安綜合治理、安全生產、來信來訪、計劃生育、扶貧救濟、愛國衛生、衛生醫療、健康教育、關心下一代等工作。

   5、協同有關部門做好民政、交通、土地、司法、社會保險、勞動就業、環境保護、物業管理等工作。

   6、開展群眾性文化體育活動,普及科學常識,廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

  7、開展精神文明建設,倡導文明新風,共建美好家園等活動。

   8、指導、支持、幫助村民委員會工作,充分發揮基層群眾性自治組織作用。

   9、實行公開辦事制度,工作人員依法辦事,公正廉潔,密切聯系群眾,接受群眾監督。

  10、認真辦理上級人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置

  雷大鎮人民政府現有行政編制25人,實有20人,事業編制34

  人,實有96人,退休人員27人,遺屬補助14人。

  三、部門收支總體情況

  按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

  (一)收入預算

  2019年預算收入1071.66萬元,比2018年預算減少107.41萬元,降低9%,減少的主要原因是:經費支出減少。全年一般公共預算收入1071.66萬元,上年結轉收入0萬元。

  (二)支出預算

  2019年支出預算1071.66萬元,比2018年預算減少107.41萬元,增長9%,減少的主要原因是:經費支出減少。包括:

  1.一般公共服務支出274.4萬元。

  2.社會保障和就業支出68.9萬元。

  3.住房保障支出67.06萬元。

  4.農林水支出661.3萬元。

  四、一般公共預算情況

  2019年一般公共預算支出1071.66萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2019年基本支出1071.66萬元,比2018年預算減少107.41萬元,降低9%,減少的主要原因是:經費支出減少。

  (二)項目支出

  2019年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%

  五、部門一般性支出情況

  (一)因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

  (二)公務接待費0萬元,與上年持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費1.5萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費1.5萬元)與上年持平。

  (四)培訓費0萬元,與上年持平。

  (五)會議費0萬元,與上年持平。

  (六)機關運行費135.56萬元,與上年持平。

  六、其他重要事項情況說明

  (一)政府性基金預算支出情況

  2019年無政府性基金支出,相關表格為空。

  (二)非稅收入情況

  2019年本部門無非稅收入,相關表格為空。

  (三)政府采購情況

  2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額14萬元,其中:政府采購貨物預算14萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  (四)國有資產占用情況

  上年末固定資產金額為1152971元。其中:辦公用房600平方米,價值60萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車3輛,價值46.05萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

  七、名詞解釋

  財政撥款收入,指財政當年撥付的資金。

  其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

  上年結轉和結余,指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入結轉和結余。

  一般公共服務黨委辦公廳(室)及相關機構事務,指用于保障省委辦公廳機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

  行政運行,指用于保障省委辦公廳機關完成日常工作任務而發生的基本支出。

  事業運行,指用于保障省委辦公廳提供后勤服務的支出。

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出,指除上述項目之外的其他省委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

  基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  機關運行經費,為保障省委辦公運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:部門預算公開表 

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