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靜寧縣城川鎮人民政府2019年部門預算

索引號
6208263205/2019-0516160000
所屬主題
財政
發布機構
靜寧縣城川鎮人民政府
發布日期
2019-05-16
文號
廢止日期

靜寧縣城川鎮人民政府2019年部門

預算公開說明

 

按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,現將2019年部門預算公開如下:

一、部門職責

靜寧縣城川鎮人民政府主要職能有:

  (一)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

  (二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

  (三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

  (四)開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

  (五) 制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

  (六)加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

  (七)指導、支持、幫助村()民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村()民委員會民主自治。

  (八)制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

  (九)承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置

(一)內設及歸口管理機構

靜寧縣城川鎮人民政府內設及歸口管理機構有城川鎮黨政綜合辦公室、鎮黨建辦公室、鎮紀委辦公室、綜治辦公室等機構。

(二)參照公務員法管理的事業單位

靜寧縣城川鎮人民政府下屬0個參照公務員法管理事業單位。

(三)其他事業單位

靜寧縣城川鎮人民政府下屬7個非參照公務員法管理事業單位。包括農業綜合服務中心、社會事務服務中心、文化服務中心、安全生產監督管理站、公路管理所、扶貧站、動植物監管中心

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2019年預算收入940.82萬元,比2018年預算增加31.1萬元,增長3%,增長的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準。包括:一般公共預算收入940.82萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算940.82萬元,比2018年預算增加31.1萬元,增長3%,增長的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準。包括:

1.一般公共服務支出225.78萬元。

2.社會保障和就業支出0萬元。

3.農林水支出655.91萬元。

4.住房保障支出59.13萬元。

  

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出940.82萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出940.82萬元,比2018年預算增加31.1萬元,增加3%。增加的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%,增長的主要原因是:無。

1.保障運轉經費0個,主要是:辦刊經費、專項經費、文印費、消防經費、業務費。

2.其他項目0個,主要是:無。

五、部門一般性支出情況

(一)因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

(二)公務接待費0萬元,比2018年預算減少0萬元,下降0%,下降的主要原因是:無。

(三)公務用車購置及運行維護費1.5萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費1.5萬元),比2018年預算減少0萬元,下降0%,下降的主要原因是:無。

(四)培訓費0萬元,比2018年預算減少0萬元,下降0%,下降的主要原因是:無。

(五)會議費0萬元,比2018年預算減少0萬元,下降0%,下降的主要原因是:無。

(六)機關運行費100萬元,比2018年預算增加23.5萬元,增加23%,增加的主要原因是:辦公費用支出增加及交管經費和村級辦公經費。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。(若有,比照一般公共預算支出進行說明)

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有0單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0萬元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額5.8萬元,其中:政府采購貨物預算5.8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為162.6187萬元。其中:辦公用房1298.61平方米,價值115萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛,價值22.2萬元。其他固定資產價值25.4187萬元。

七、名詞解釋

財政撥款收入,指財政當年撥付的資金。

其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

上年結轉和結余,指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入結轉和結余。

一般公共服務黨委辦公廳(室)及相關機構事務,指用于保障省委辦公廳機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

行政運行,指用于保障省委辦公廳機關完成日常工作任務而發生的基本支出。

事業運行,指用于保障省委辦公廳提供后勤服務的支出。

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出,指除上述項目之外的其他省委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費,為保障省委辦公運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2019年部門預算公開表.xls

 

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